应付账款和预付账款的问题

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热心网友

当然有可能~~~~
比如预付了10万~~~实际要15万~~~那么有可能做如下分录:
借:原材料
15
贷:预付账款
10
应付账款
5
不过正常来说没必要这么做~~因为在报表时这两个科目间如果有负数会重分类~~~
一般只做
借:原材料
15
贷:预付账款
15
如果到期末还没有付~~那么预付账款就是贷方余额5~~~我们会把它重分类到应付账款~~~~在理论上是一致的~~~不明白追问~~

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