公司的“预付账款和“应付账款”,怎样做可以把这两个科目联接起来,既减少预付,又冲抵应付?

发布网友

我来回答

3个回答

热心网友

资产和负债类科目,要有一个相关内容过渡一下。比如说预付一笔货物,后又拿货物顶帐。
借:原材料
贷:预付账款
借:应付账款
贷:原材料
如果直接冲减
借:应付账款
贷:预付账款
这样做不合适,导致帐务混乱。

热心网友

如果你们预付款项不多的情况下,你完全可以不用预付账款这个科目,直接在应付账款借方反映就可以了!
年底重分类,把应付账款借方余额放入预付账款科目中反映,调表不调帐!

热心网友

确保*能够取得,不用设置预付帐款科目,直接设置应付帐款就是了.

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com